目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2015年部门预算表
一、2015年收支预算总表
二、2015年支出预算表
三、2015年“三公”经费支出预算表
第三部分 2015年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
临沂市市贸促会基本情况:中国国际贸易促进委员会临沂市委员与中国国际商会实行“一个机构两个牌子”根据需要发挥相应作用。市贸促会为中国贸促会的分支机构,对内为市政府的直属正县级单位,内设机构办公室、展览部、法律部、经济信息部、国际贸易联络部。人员编制和领导职数,市贸促会机关编制21人。其中会长1人,副会长2人,调研员1名,科级领导职数6人,其他职位12人。
临沂市贸促会主要职能:开展同世界各国经济贸易界的联络工作,邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来访,组织临沂经济贸易、技术代表团出国访问和考察。发展同外国商会和其他贸易团体以及有关国际组织的联系,参加有关国际组织和他们的活动,负责与外国对口组织在临沂设立的代表机构进行联络,向外国派遣常驻代表或设立代表处;组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易和法律方面的国际会议;在国外举办临沂经济贸易展览会或参加国际博览会,协调和协助市各有关部门和地方在外国举办经济贸易展览会或参加博览会的工作;安排和接待国外来临沂举办的经济贸易或技术展览会,主办多国专业性或综合性展览会;联络、组织临沂与国外经济技术贸易界的技术交流活动,负责国外新产品样本、样品和各种科技出版物的收集分类、陈列和展览;办理国际经济贸易和海事仲裁事务,受理共同海损和单独海损理算案件,出具山东出口货物原产地证明书和人力不可抗拒证明,签发和认证对外贸易和海上货运业务的文件和单证;代理临沂企业在国外或外国公司和个人在临沂办理商标注册和专利申请,承办有关工业产权的咨询、争议及技术贸易业务;编辑出版发行对外经济贸易的技术报刊以及其它出版物,组织以外经济贸易座谈;开展调查研究和经济信息的收集、整理工作,向国内外有关企业和机构提供经济合作和贸易等方面的信息和咨询服务,提供中外经济技术合作项目的评估和可行性研究以及国内外公司、企业的资信调查服务;办理市委、市府交办的各项工作任务和其他促进临沂对外经济贸易活动的有关事宜。
二、部门预算单位构成
临沂市贸促会部门预算包括:临沂市贸促会预算。
纳入临沂市贸促会2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号
| 单位名称
| 备注
|
1
| 中国国际贸易促进委员会临沂市委员会
|
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第二部分 2015年部门预算表
表1.2015年临沂市贸促会部门收支预算总表
单位:万元
收入
| 支出
|
项目
| 2015年预算
| 项目
| 2015年预算
|
一、财政拨款收入
| 289.98
| 按功能科目
|
|
财力拨款(补助)
| 289.98
| 一、事业运行
| 142.75
|
纳入预算管理的行政性收费
|
| 二、事业单位离退休
| 37.23
|
纳入预算管理的专项收入
|
| 三、一般行政管理事务
| 110
|
国有资源(资产)有偿使用收入
|
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罚没收入
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其他预算内资金
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二、财政专户核拨资金
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三、纳入预算管理的政府性基金收入
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四、其他收入
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本年收入合计
| 289.98
| 本年支出合计
| 289.98
|
五、上级补助收入
|
| 上缴上级支出
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六、上年结转、结余
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| 结转下年
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其中:一般公共预算结转
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政府性基金结转
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专户结转
|
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收入总计
| 289.98
| 支出总计
| 289.98
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表2.2015年临沂市贸促会部门支出预算表
单位:万元
科目编码
| 功能科目名称
| 总计
| 基本支出
| 项目支出
| 上缴上级支出
|
类
| 款
| 项
| 工资福利支出
| 对个人和家庭补助支出
| 商品和服务支出
| 离退休公用支出
|
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| 合 计
| 289.98
|
|
|
|
|
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201
| 13
| 50
| 事业运行
| 142.75
| 95.38
| 23.43
| 23.94
|
|
|
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208
| 05
| 02
| 事业单位离退休
| 37.23
| 36.03
|
|
| 1.2
|
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201
| 13
| 02
| 一般行政管理事务
| 110
|
|
|
|
| 110
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表3. 2015年“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计
| 因公出国(境)经费
| 公务用车购置和运行维护费
| 公务接待费
| |
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小计
| 公务用车购置经费
| 公务用车运行维护费
| |
51
| 20
| 16
| 0
| 16
| 15
| |
第三部分2015年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属1个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2015年收入预算为289.98万元,其中:财政拨款收入289.98万元。
2015年支出预算为289.98万元,其中:一般公共服务支出142.75万元,社会保障和就业支出37.23万元。
三、“三公”经费预算情况
2015年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共51万元。
(一)因公出国(境)费预算20万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(二)公务用车购置和运行维护费预算16万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费预算15万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(供稿:刘晓薇)
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